Modber Сообщество
профессионалов по 1С

отчет по гп по счетам 79 и 43

  
Сообщений: 3

0
Добрый день. Подскажите как быть в такой ситуации. Главбуху понадобился отчет, который должен сверять передачу готовой продукции по дебету 79 и кредиту 43 счета организации филиала(т.е. мы) с получением готовой продукции по дебету 43 и кредиту 79 счета головной организации и показать отличия, если таковые имеются.Главбух представляет два варианта, 1 вариант, док ушел из филиала с одной суммой,а пришел в головную организацию с другой. 2 вариант, авизо исходящее не соответствует авизо входящему. т.е. как я понял, увидев в каком из авизо проблема, в ту полезет и будет разбираться. з.ы.Прошу не ругаться на меня. 1с-ом занимаюсь меньше года. Раньше сидели на поддержке франчей, поэтому к ним обращался. Новый дир решил отказаться от них, ибо много денег платим им. Поэтому все свалилось на меня. По мелочи,научился править печатные формы, а с написанием отчетов столкнулся впервые. Буду рад любому совету от мастеров!
В начало страницы 
|
Перейти на форум: